正在加载...请问固定资产的应该如何做账务处理,我们先是月初付款,然后月末来发票,是月初的时候借预付账款,贷银行存款,然后月末的时候借固定资产,贷银行存款么,还是说直接付款的时候做一笔凭证借固定资产,贷银行存款就可以了?#其他行业#
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老师您好,两家事业单位A B一起购买了一台固定资产(产权协定归A所有,B只支付部分预付款),其中事业单位A和供货公司C签订了全款合同,但是在协商过程中,C公司给AB分别开了发票,对于没有产权的B该如何记账#出纳#
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老师您好,两家事业单位A B一起购买了一台固定资产(产权协定归A所有,B只支付部分预付款),其中事业单位A和供货公司C签订了全款合同,但是在协商过程中,C公司给AB分别开了发票,对于没有产权的B该如何记账#出纳#
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公司我们几个人对钱开的,一个人对了二十万一共是一百二十万本,可是最后支出显示支出了一百三十万,盈利了三十多万,这种情况就是怎么算店里面还有多少钱可以用呀,可以告诉我下怎么算的嘛#出纳#
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你好姐姐我想问一个问题可以吗就是我们公司我们几个人对钱开的,一个人对了二十万一共是一百二十万本,可是最后支出显示支出了一百三十万,盈利了三十多万,这种情况就是怎么算店里面还有多少钱可以用呀,可以告诉我下怎么算的嘛谢谢姐姐#出纳#
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