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22年一年漏加计抵减,23年做了更正申报,税也退到公司账上,账也做了,但现在税务局审计发现22年加计抵减这笔金额未做到其他收益,让我更正申报企业所得税年报,把今年退回的加计抵减金额填到营业外收入里,那我22年的报表要更正吗?23年收到退款又怎么做分录,谢谢老师指点一下#出纳#
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老师,我公司是21年成立的制造业工业企业,23年试生产,产生了进项税额抵扣,其中大部分是固定资产进项税额抵扣,可会计一直没有填附表三,直到现在才发现,请问老师能否在下月一次性把固定资产进项税额抵扣填写?还是把前几个月固定资产进项税额抵扣按月做更正申报?#出纳#
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这个个人所得税一定要填写吗?不填写会有什么影响?#房地产#
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老师,我们的客户和供应商开发票的时候都要我们的一般纳税人资格证明和营业执照,法人身份证,结算清单这样资料,而我的凭证下面只附了一张发票,我需不需要也把这些资料附到发票下面#商业#
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