正在加载...老师您好,如果当月公司全额承担五险,实际上没有给该员工发工资,分录怎么做?另外,一般纳税人,8月购进设备,付了预付款,货到,发票未到,9月发票到了,8月和9月应该就这个业务怎么做分录#建筑工程#
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老师,请教一个问题,我7月初接收别人做的外账,发现他固定资产每期折旧搞错了。现在我建期初数据。我在录入固定资产初始化的时候,用他原来的数据,还是更正后的数据作为期初数据,#建筑工程#
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公司是代理服务行业,对客户实行包干费制,开具6%服务专票,但是包干费里包含有帮客户联系运输公司运输货物到客户指定地点费用,我公司有收取运输公司9%的专票,这个账务税务怎样处理?#服务业#
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老师您好!劳务派遣差额开票,比如收到工资服务费共计1000元,支付工资等800,收入200。开票一张,未税金额990.5,税额9.5,(备注栏扣除800),税率是星号。计税销售额是200/1.05=190.5,那么入账销售额是190.5不是990.5对吗?#服务业#
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我们是给企业提供咨询服务办理ISO证书 就是辅助企业写材料 然后外面机构审核之后下证 企业的款是全部直接打给我们咨询公司 发票是我们咨询公司开 然后我们咨询公司还要把机构的费用转给机构 (机构不开发票给我)这样的话转给机构的钱是算什么费用呢 该怎么做账#服务业#
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