正在加载...23年新成立的公司,在企业所得税汇算清缴中工资10万元,会计计入管理费开办费,在申报中填在A105000第30栏其他里,请问还需要在A105050职工薪酬支出明细表中填写吗?#出纳#
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您好老师 去年的汇算清缴显示“您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小,或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数,可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况”请问这种情况怎么调整申报表#出纳#
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您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小,或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数,可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况。请问这种需要怎么改研发加计扣除的表#高新企业#
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您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小,或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数,可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况#出纳#
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您好,我现在正在填汇算清缴里面的利润表和资产负债表。因为成本很多没有拿到发票(电脑账是暂估出入库的,目前没有调整账务,打算在申报的时候,调整报表),成本下调,利润就增加,利润表是调整好了,那请问我的资产负债表要如何调整呢。因为资产负债表是填的财务账年终数据,现在和调过的利润表不匹配了,想问下该如何调整?或者说有什么更好的办法处理这种情况,让汇算清缴容易申报。(小规模公司)#出纳#
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