正在加载...老师我们这个月申报了企业所得税了,但是因为我们23年是做了500万一下固定资产一次性折旧的,其实是有税会差异的,24年那部分折旧金额应该是需要在企业所得税汇算的时候转回做纳税调增的。那这样的话,汇算的时候我们就需要补税。我想问下分录该怎么做呢#出纳#
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老师,请问 2024 年归集 100 万到“以前年度损益调整”这个科目,利润表它不体现,与资产负债表勾稽关系不一致,那 2024 年汇算清缴时,这个 100 万填到哪里呢#其他行业#
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老师,一般纳税人商贸企业,购买用友财务软件8100收到专票怎么做分录呢#商业#
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老师,我们是小规模行业,提供的服务我们是做月子中心的,1.印花税需要申报吗?按照哪个税目来交?2.报增值税的未开票收入的总金额是根据不含税的金额来申报的对吗?为啥跟我应交税费增值税的金额不一样啊?#房地产#
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