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答疑老师:哈哈老师
- 若调整金额为正数(即外币升值),则借记“银行存款 - 外币账户(本位币)”,dai记“财务费用 - 汇兑差额”。 - 若调整金额为负数(即外币贬值),则借记“财务费用 - 汇兑差额”,dai记“银行存款 - 外币账户(本位币)”。 查看全部回复
问答已结束!
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收入,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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您好,您这个是什么问题 查看全部回复
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你好,因为工资没有发放,所以正常零申报就行 查看全部回复
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你好,你只是具体是什么预提费用呢 查看全部回复
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您好,不用光看备注,主要是看真实用途决定 查看全部回复
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那就在5月份的时候申报这部分工资 查看全部回复
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你好,你给看具体的行业比如说批发业务正常,但是高科技企业则不正常。 查看全部回复
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您好,账上没做账就先不处理 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
增值税是季度申报还是月度申报 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
你好,把2024年暂估的会计分录冲销,再按照收到的发票做账就成 在2025年冲销之前暂估的会计分录再按照发票做账就行 查看全部回复
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等于是你们就赚手工费是吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,划分往来账龄,用先进先出法 查看全部回复
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你好同学,不需要,因为这是三方债务问题,国内只是代付款 查看全部回复
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你好同学, 借:应交税费—企业所得税 dai:其他应付款—老板 查看全部回复
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您好,能返回去修改是最方便的。 查看全部回复
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你好,给员工发工资就得申报个税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好,把2024年暂估的会计分录冲销,再按照收到的发票做账就成 查看全部回复
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两个单据的内容都一模一样吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
填写你们单位申报的月度缴费基数*12 查看全部回复
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公众号:会计宝
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