正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
2024年度12月做了一个旅客运输服务进项税的凭证如图,但是税务局当期没有申报该项。25年2月才发现,在25年1月的增值税申报表里补报了该进项税。但是金蝶账务并没有修改,也就是我的实际申报该进项税要比账务上晚了一个月,且跨年。现在已经12月了,想问下是否需要调账,如果要调应该如何调整?是否影响已经出具的24年度的审计报告?#其他行业#
浏览:1780 收藏
老师进出库问题,我们的一个产品菇脚结存数量为980.20千克,但我们去仓库实际盘点时菇脚结存只有222千克,相差758.2千克,后面我们查单子发现仓管人员漏交了两张出库单给财务,但是这两张出库单上的合计数量为1557.5千克,按理说差额应该等于两张出库单的合计数#其他行业#
浏览:1656 收藏
请教关联企业资金拆借的增值税申报问题。企业间母公司向全资子公司借款,合同规定了借款利息,利息部分母公司需要按月按贷款服务申报增值税吗?有税收优惠吗?母子公司合并前(股权变更前)的借款利息暂未申报,需要以同等方式补报吗?#商业#
浏览:2101 收藏
