正在加载...老师,25年收到超长期特别国债100万,作为不征税收入已计入递延收益,用于技改生产设备的采购,当年已全部支出100万采购设备,已取得发票入账,当年已计提折旧10万,请问老师在25年度汇算清缴时,10万元的设备折旧在A105000表里,调增金额10万填在哪一行?#其他行业#
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老师好,能麻烦发下企业所得税汇算清缴操作流程吗#其他行业#
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家企业24年汇算清缴少计提所得税又多交了钱,25年退回的时候是这样做账的,有点不太理解,这样的话感觉本期的计提的所得税和应交税费贷方勾稽不上了,如果不正确该怎样审计调整#其他行业#
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请问下汇算清缴是显示本期应补退税额是个负数 怎么想不想退税 要怎么调整呀#房地产#
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25年12月多记了2000元营业外收入,缴了企业所得税,现在发现错误,还没有做25年汇算清缴,如果做汇算清缴有调增项应该还有补缴企业所得税,请问修改25年12月的账务处理,需要更正25年第四季度的企业所得税预缴表吗?还是只需要汇算清缴写对了就行了?#商业#
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