正在加载...税务评估核查2022年增值税销项税和进项税转出,要补2022年的收入和销项税,以及免税收入的进项税转出,评估科出具文书后2025年9月在税务局填了2022年的增值税申报表交了税和滞纳金,但是这个申报表只是为了把税交了,不能和当时2022年12月的增值税申报表相关联,由于企业是出口退税企业,不能更正增值税纳税申报表,2025年9月补缴的收入、销项税、进项税转出如何入账?2025年9月所属期的增值税申报表如何填写才能让9月申报表与账目一致?#其他行业#
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我们有个租赁提前终止,租赁的时候有笔中介费记在初始直接费用,分录记在待结算款项,由于后来没有发票所以报销不了这笔费用所以没有付出去,现在需要红冲吗?我想问下分录应该怎么做?红冲掉之后需要在租赁底稿那里把初始直接费用改为0吗?改为0的话那后面的数据都会变,跟刚租赁时候的分录数据就对不上了,所以想问下应该怎么做这个分录#其他行业#
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