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公司之前库存商品按售价百分八十进行结转,后来同一会计年度又纠正为按对应进货价结转,由于之前结转成本偏高,后来纠正后导致某一商品库存出现贷方余额,老师,这种情况怎么处理#其他行业#
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比如企业6月计提的工资,7月份实际发放,8月15日之前进行6月份工资的纳税申报。怎么解释这个啊 我们一般是比如9月工资10月发之前就扣了个税 再把应发减去个税做出实发 可是这样好像不合法。正确应该如何申报呢#其他行业#
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