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老师你好,我刚新接手一家公司,公司在11月份收回以前年度的一笔收入(因对方是政府单位,必须配合他们是以农民工工资奖金形式收回并提供回单),11月已将钱收回,并扣除相应税款和个税后以奖金形式打给员工,才有回单,员工应该又将钱返给法人了,现在我的账务就是正常确认收入,发员工奖金就正常进成本,正常申报全年一次性奖金(前会计是这样交接的)#出纳#
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开户前用朋友公司A购买的固定资产,开的发票也是给A,现在公司注册好了,如何处理固定资产入账问题?还有购买的零配件大概3万,对方不出发票,能用购买家具的客户给我开的普通发票入账吗?#工业制造#
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计提工资是按照应发工资还是实发工资?借:管理费用1808 贷:应付职工薪酬-工资1808 实发工资:借:应付职工薪酬-工资1808 贷:银行存款1500 其他应付款308 (不明白的是,这个其他应付款是缴纳社会保险个人扣除的部分,这个也要计提到管理费用里面吗)#商业#
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请教代理记账业务占机构业务收入比重 是什么意思?#其他行业#
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请问职场租金对方在2021年12月开具了2022年1月及2月的租金发票,账务如何处理,是在2022年1月及2月摊销时入费用吗,2022年入2021年的发票会不会有问题,会影响所得税吗?#其他行业#
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