正在加载...请问今年1月开出的一笔增值税发票20w是去年已经做了无票收入申报过的,忘记了,开票当月又申报了一次,可以在本月的增值税申报表中做负数申报吗?还是必须更正1月申报表呢?#其他行业#
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我司收到对方公司的一个贴息发票(销项负数发票),这张发票不含税金额计入财务费用还是计入主营业务成本呢? 都算是增加我司成本,那计入主营业务成本和计入财务费用有什么区别吗?#工业制造#
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成本有100多万,这样是不是要交企业所得税#其他行业#
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小规模纳税人公司预收工程款以后,给对方开发票的时候确认收入,可以吗?#出纳#
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