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答疑老师:杨老师
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们月定额30万吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
这个方法太繁琐,推荐用这个 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是的 查看全部回复
答疑老师:杜老师
普通发票是不可以抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
个体工商户从四月份开始开具普票免税,但是个税要交 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:张老师
直接乘以 查看全部回复
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15?1.01×.0.01 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你是月度申报还是季度? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
不需要计提增值税、增值税附加税 查看全部回复
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看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
是的哈 查看全部回复
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发票发来看看 查看全部回复
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免税 查看全部回复
免税项目开具的发票是免税的,比如蔬菜水果类 查看全部回复
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答疑老师:Yan
免税也要进行账务处理 查看全部回复
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