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我们公司注册前后花了很多装修费,但给得不是同一家,所以发票会分好多家,这个月会有两三张,下个月又有两三张这样,总共要300来万,本来装修费要紧进长期待摊,这样的情况话,我该怎么做,每拿到一张发票进进待摊一次,然后算摊销额吗?主要为了避税,还10万10万的开…#商业#
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先声明一下 外账 库存不真实,在做24年汇算的时候,无票费用调增的太多,我就反结账到24年12月,人为增加了成本, 这样第四季度预缴的就多了,如果更正第四季度预缴表的话要退税 ,我没改 我就又把24年12月的销售费用减少了,把利润和预缴表的利润调成一样的了, 然后第四季度的财务报表就按照更改过的账申报的, 24年汇算就按照更改过的账做的汇算 只申报没有扣税, 然后专管员说24年不合理的成本不让扣。让补税,我就直接在汇算的表里面把成本改回原来的第四季度预缴里的成本一致了 现在麻烦的是账 和24年的报表要怎么改?#房地产#
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