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老师,您好,去年有个项目没有收到发票,做的分录借合同履约成本贷应付账款-暂估成本A公司1800000,应付账款-暂估成本B个人490000,应付账款-暂估成本C个人550000,汇算前收到个人B和C的少量发票,根据发票B的款付了,做的分录借应付账款-暂估成本B个人170000贷应付账款-B个人170000借应付账款170000贷银行存款170000,个人C只收到发票未付款,分录借应付账款-暂估成本C个人贷应付账款-C个人,汇算时未收到票已调增,现在准备不让个人B和C开票了,只让A公司开票,我现在收到A公司#工业制造#
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老师,就是之前是代账公司记账乱的,现在拿回来调账,就是好几个公司他其实都属于一个公司集团。他们之间好几年的应收和预收我可以直接对冲吗,然后如果有余额和库存现金再做调整吗,,有些它实际是银行收到了,但是那边他又记收到现金。就是截止到现在和这个公司其实是已经业务已结清。但是就是还有很多挂着应收和预收在好几个单位,实质都是同属于一个单位。#服务业#
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2023年计划处置一处房产,因此产生一笔评估费,考虑到是因资产处置产生的费用就记入了“固定资产清理”科目,但2024年因各种原因,确认此笔资产已无法继续处置。请问此笔记入“固定资产清理”的评估费应该怎么进行后续账务处理?#其他行业#
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