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答疑老师:甘老师
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问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
对,年末把本年利润科目余额转入未分配利润 查看全部回复
答疑老师:高老师
上半部分是入库,下半部分是出库? 查看全部回复
答疑老师:席俊义
如果多交增值税,应该是:借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 如果少交增值税,应该是,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:patience
同学,只能回答你一小问 查看全部回复
答疑老师:易老师
很简单,直接说明因为什么原因导致退哪种税种,金额多少就不行 查看全部回复
答疑老师:而已老师
你说的结算是算利润还是核对往来? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,如果还没有实际出资呢就直接冲销 查看全部回复
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您好,是的,不属于研发的不算在内 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,是的,同学。但是要走报销手续。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
这个没有固定的比率,根据实际的来 查看全部回复
是用于公司的办公生产么 查看全部回复
借:银行存款 借:应付职工薪酬(负数) 借:管理费用(负数)(执行小企业会计准则的直接冲减当期管理费用) 或以前年度损益调整(负数)(执行企业会计准则的用这个科目) 借:应付职工薪酬 查看全部回复
是小企业会计准则么 查看全部回复
如果是为了销售,购入时计入存货,结转销售成本时计入主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:清岚
你扣款扣的是什么? 查看全部回复
把原分录红冲,然后再写正确的分录 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
发票 查看全部回复
两个数字本来也不一样 查看全部回复
公众号:会计宝
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