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答疑老师:patience
计提年终奖的分录,借 管理费用等-年终奖 dai 应付职工薪酬-年终奖 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
根据企业实际情况建立期初数据 查看全部回复
答疑老师:杨老师
请问具体什么问题呢? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对,但是你金额是红字,负数的话分录借dai调换一下 查看全部回复
企业的搬迁收入和拆迁款,扣除搬迁支出后的余额,为企业的搬迁所得。 查看全部回复
不能填0,是税务局设定了不能填 查看全部回复
答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
答疑老师:李可可
客户付了款,开了收据给对方,后面款退还了,收据还要收回吗。客户是异地的,建议退回,可以邮寄 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
意思是以你公司的名义对外开具了发票 查看全部回复
哪里是负数 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
不用录入期初数据 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果现在补缴你之前断缴的那一段期间,你就不算断缴了 查看全部回复
可以,发票的开具内容是根据实际业务开具的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
收到什么货款呢,如果之前有挂账应收账款 就借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,发过来吧 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是按揭dai款手续费,应该由按揭银行开具 查看全部回复
答疑老师:孙老师
需要找什么 同学 查看全部回复
答疑老师:许老师
公司没有任何业务发生的话,可以据实零申报 查看全部回复
您好,具体汇算清缴什么问题 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,没收到发票的时候暂估入账等发票来了以后冲销暂估的会计分录,然后再按照发票做账。 查看全部回复
公众号:会计宝
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