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答疑老师:高老师
应付股利 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
一般都是填基本户 查看全部回复
答疑老师:Yan
如果属于销售折扣,以折扣后的金额开具发票确认收入 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
有签订合同就需要交印花税的 查看全部回复
答疑老师:莹老师
借:所得税费用dai:应交税费-个人所得税 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,法人在微信使用电子营业执照小程序下载电子营业执照登录之后,就可以把你添加为证照管理员,你就可以扫码登录啦 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思酒店收到的款是别人的,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
研发设备计入固定资产,计提的折旧费用入研发支出。采购的原材料计入原材料,研发人员用于研发项目领用时计入研发支出 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
在城市,县城,建制镇,工矿区范围内使用土地的单位和个人,为城镇土地使用税的纳税人 查看全部回复
答疑老师:归朝杰
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
登陆国家税务局网站-网上办税-增值税发票综合服务平台 查看全部回复
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?营业现金净流量?=营业收入-付现成本-所得税 ?=税后营业利润+非付现成本 ?=收入×?(?1?-T?)?-付现成本×?(?1?-T?)?+非付现成本×T? 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,22年无票收入在取得当期就要确认收入和增值税的,如果在23年确认可能存在延迟纳税的风险。增值税申报表如果确认有问题可以再次更正,但是如果之前有少交税款,可能会存在要补税和滞纳金的情况,具体金额要以更正申报够电子税务局后台显示金额为准 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
信息技术服务 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
你们是销售方还是购买方 查看全部回复
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
答疑老师:patience
可以不做处理,有可能下次可以补回来 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不能撤销 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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