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答疑老师:patience
如果补计提的年终奖,汇算清缴前实际发放了的话,在职工薪酬支出及纳税调整明细表的实际发生额和税收金额栏次填列 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
用的,年度是以年度为单位,多退少补 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,税收金额是指工资薪金支出载帐金额扣除应付工资期末余额。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
按122+879.5-已出售的原值 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
应交税金所得税。借方发生额。 查看全部回复
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先填弥补亏损明细表 查看全部回复
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答疑老师:清岚
不可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果执行的不是企业会计准则,调整到发现的当期 查看全部回复
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答疑老师:wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
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有退税啥的吗? 查看全部回复
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非居民个人,无需办理个人所得税综合所得年度汇算。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
所得税税负大概在1.5%左右,最好根据实际情况缴纳 查看全部回复
银行回单,报销单 查看全部回复
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企业利润表全年累计销售收入正确,但四季报收入与最终利润表不一致。 这种情况正常办理年度汇算清缴即可。 因为在填报四季报时,企业财务报表可能还没有最终定稿,所以这种差异属正常现象,金三系统一般不会有风险提醒。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
说错了,应该是“弥补的是哪年的亏损呀?”没有说具体的哪一年的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般直接根据税金及附加上金额直接填列 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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员工报销的时候,作为费用就入账,如果报销的时候有提供发票汇算的时候正常扣除就好 查看全部回复
答疑老师:Leaf
不一定完全正确 查看全部回复
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