正在加载...关于费用入账问题,想请教一下老师。 包干制度下(一天200元包住宿和餐饮),如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?给客户送茶叶、衣服,能计入招待费嘛,要交税吗?#高新企业#
浏览:5589 收藏
你好我想问一下,供应商给的返利怎么处理,这个返利是直接在后续订单上开具负数发票得来的。假如这笔订单对应的返利是10000,下笔订单成本是20000,对方会开具一张发票20000然后同时在上边体现负数10000的发票。#商业#
浏览:5565 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
4月收到了一张虚开的增值税普票,已经入账了,做进了费用。现在税务局查到了,要求提供自述材料。除了配合税务局调查,请问账怎么调整呢?除了要补缴企业所得税以外,还要做什么呢?#高新企业#
浏览:8675 收藏
单位缴纳的社保全额由个人承担怎么做工资表和会计凭证#出纳#
浏览:5060 收藏
我想请问一下,报销单后面附发票还可以附付款凭证吗?比如微信支付的?#出纳#
浏览:7046 收藏
老师,小规模纳税人,实际缴纳的增值税比账上少,这个会计分录怎么写#商业#
浏览:5181 收藏
我把之前他5.6月份欠公司的钱356.2元计到了其他应收款里面,7月份他们做的工资表时里计提数把5 6欠的钱356.2扣除了,我没注意,直接按的计提数15603.8和发放数14774.26分录做的,(计提的里面扣了356.2,那发放的工资和她欠的公司的钱平了,他就不欠公司的钱了)所以我其他应收款的钱就多出来了,怎么做个分录平了其他应收啊?#出纳#
浏览:4771 收藏
企业所得税汇算清缴什么情况下退税#房地产#
浏览:6045 收藏
