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答疑老师:王苗苗老师
资产计税基础这一行包含不包含没票的固定资产?您好,一般不包含没票的固定资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
如果存在可以调整的项目 在a10500《纳税调整项目明细表》 里填报 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
有以前年度未弥补的亏损吗 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
更正了2021年企业所得税汇算清缴申报,需要依次更正22年,23年的企业所得税申报表 查看全部回复
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24年的企业所得税表中是在哪里填呢,不用填 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,您填写的是什么呢? 查看全部回复
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有真实的服务费支出吗 查看全部回复
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您好,可以正常记入费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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XX局XX部门: 我司xxxxx自查了2014年的企业所得税纳税情况,2014年营业收入多少,成本多少,费用多少,利润总额多少,经自查发现有300元的XX费用没有取得合规的税前扣除凭证,现需要做纳税调增。 查看全部回复
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行政性罚款需要做纳税调增 查看全部回复
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帮别的公司收过2万元,意思是代收款项,到公账上应该有手续费吧,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他应付款。 查看全部回复
您好,哪来发负数呢? 查看全部回复
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你好,您说的全额指的是按照真实工资薪金买吗? 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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规范的处理是更正23年的汇算清缴申报表 查看全部回复
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您好,是的,肯定是按照扣除请假后的工资申报 查看全部回复
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本月做进项税额转出, 查看全部回复
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您好,借管理费用/销售费用-辞退福利 dai应付职工薪酬辞退福利 借应付职工薪酬辞退福利 dai银行存款 查看全部回复
取得虚开发票不能税前扣除的,将这部分业务招待费全部做纳税调增,填在纳税调整明细表的填在第30行“(十七)其他”。剩余的取得合规票据的业务招待费,按照税法上的规定计算扣除 查看全部回复
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这个系统只是提示一下 查看全部回复
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公众号:会计宝
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