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答疑老师:patience
按调整后利润总额计算纳税额。应纳税所得额=收入总额-(不征税收入+免税收入+各项扣除+允许弥补的以前年度亏损)。合理的支出准予在计算应纳税所得额时扣除。乘以所得税税率。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
不用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
24栏的数据 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,因为可以弥补亏损,所以不需要交税 查看全部回复
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什么扣除比列呢 查看全部回复
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您好,能否有问题能帮您解决吗 查看全部回复
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你好,里面的数据一般自动来自于财务报表,不需要手动填列 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个看地方了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这是填报什么税出现的? 查看全部回复
答疑老师:木言
按利润表填是对的,营业收入中还有一部分未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
不能税前扣除 查看全部回复
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您好,卖兽药并不免征企业所得税 查看全部回复
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算出应纳税所得额,所得税费用=应纳税所得额*15% 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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企业所得税b表是核定征收的,只要把收入填写正确,应纳税所得额数字出来了,和财务报表利润总额没有关系 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
有业务发生的话,肯定不是一个数 查看全部回复
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您这个具体指的什么? 查看全部回复
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汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
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这个只能通过你的账,和税法政策去看的 查看全部回复
公众号:会计宝
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