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答疑老师:甘老师
dai方 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
既然是刚成立的公司,上班第一天,主要是熟悉公司环境,询问一下领导接下去要求处理的事情。熟悉企业的报销流程,做好现金日记账,银行存款日记账登记 查看全部回复
答疑老师:许老师
这个要根据公司规定,看是否准许 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个暂估入账,等成本发票来了冲销暂估分录 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
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答疑老师:木言
税法被人戏称为碎法,知识点非常杂碎,考得非常细,总体来说经济法要简单些 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
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A付了1.2万,B付了16万-3万=13万,2个人一共付了14.2万,比设备款多是怎么回事 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
受托方补缴 查看全部回复
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加班按基本工资请假按总额是不合法的,两者应当是按照同样技术进行确定 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
建账,你最好是整年度建账,以后这样好查,那你可以从2022年一月开始建账。 查看全部回复
每月会计要干的事 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册,妥善保管。 查看全部回复
第三联贴到凭证后面 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
内账一般是收付实现制 查看全部回复
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通知上怎么说的,方便看一下吗? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
可以参考下,把里面的信息更改下 查看全部回复
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公司章程或者工商网站里股东认缴日期 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,可以使用“期间倒推核对法”。从最近的合作期间开始核对,逐月往前推。经过核对的每一期间,需保证借dai双方发生明细的一致性,不一致的列出差异明细,从最后一期间的余额往以前月份倒挤,直至找到截止到最近的所有差异。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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