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答疑老师:杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
属于安全费用和基本建设的材料入安全费用和基本建设 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们这个如果当时判断不是全部的权益的话,是需要做负债处理的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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进货用了110万,出售后仓库还有15万的货,出售的库存成本是110-15=95。营业利润是98-95-19=-16,目前公司是亏损的 查看全部回复
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报销 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
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账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
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需要入库管理的原材料,比如干货、主食类材料,采购时记到原材料科目 查看全部回复
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你是指增值税吗 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
税审调整了,您是说在账上调整吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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