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答疑老师:杨老师.
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
公司的主要业务是什么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
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严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,达到预定可使用状态了,就可以转固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,合同履约成本结转至主营业务成本,不影响固定资产账面价值 查看全部回复
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答疑老师:wam
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
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少的那部分金额能坐在今年的月份嘛,可以 查看全部回复
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那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
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是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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代扣人工费也需要另写会计科目么,需要 查看全部回复
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你好,人工成本不就是发放给人员的工资么 查看全部回复
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你好,既然本年利润就是把损益类科目通过相反的方向转到本年利润里面 查看全部回复
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独立交易原则,a和b按照购买和销售货物处理,一方是计入库存,成本,另一方是收入;该开具发票开具发票。 2b收到预售款后计入预收账款,待c买水后转收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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