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答疑老师:高老师
你好,如果以前月末结转了,本月及以后每月末就结转 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
要么各采购各的,要么就是按照进价销售。推荐第一个 查看全部回复
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要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
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报表弄错了,或者不会核对,都会导致对不上 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
办公用品金额大么?如果金额大,符合条件的就要计入固定资产,需要对方补开发票。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
做账是按照实际发生的业务做的,至于你们的钱怎么收支,小额零星支出,可以用现金 查看全部回复
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你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
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现在都不用这个科目了 查看全部回复
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收入填1000就好了 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
109013001和107021904 你看下你的商品更符合那个定义 查看全部回复
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17000 11000 查看全部回复
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那你要看前面的会计是怎么处理的。有的会计是直接按照缴纳的电费全额记到的费用了,那你就不再重复记账 查看全部回复
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第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
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什么单位,一般企业吗? 查看全部回复
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4700如果是含税价,那就开4700呀 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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产生的关税计入进口商品的成本中,一般纳税人增值税计入待认证进项税额或进项税额中 查看全部回复
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柜子保证金先付一万,审核通过,返五千,实际上保证金是五千嘛,那这个五千最后还会不会给客户? 查看全部回复
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不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
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公众号:会计宝
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