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答疑老师:王苗苗老师
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
这个不需要计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
看软件用途,管理用进管理费用,研发用进研发费用,生产设备用进制造费用 查看全部回复
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可以,写个说明附在凭证后面 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:银行存款 dai:其他应收款一镇 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
业务真实 申报了个税 可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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开具红字发票 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
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收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
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社保一般是当月交当月的 查看全部回复
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我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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购买材料计入库存,比如库存商品/原材料 查看全部回复
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是以4S店名义dai款么 查看全部回复
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