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你好。老师,我们是一般纳税人公司,我这会结转2022年年末的增值税(借:应交税费-销项,贷:应交税费-进项,应交税费-转出未交增值税)时,应交税费-进项加上转出未交增值税时金额不等于应交税费~销张是啥情况#建筑工程#
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我们做软装装饰的,客户是酒店他们以充值卡抵应收,给到我们充值卡1.1倍。我这边怎么做账呢?还有收回的充值卡我还要0.68折卖出去,这部分钱转到法人私账了,法人又转到公帐,这部分怎么做账啊,头痛#建筑工程#
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蔬菜瓜果这些过期了报废了,怎么做分录?#商业#
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上月给客户开票,(认为是私账打的)给做到了库存现金科目,然后这个月收到了客户这笔开票金额的银行账款,但是这笔钱又马上转到了客户的个人上(一进一出),那我上月做的这笔科目应该怎么红冲修改#农业#
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请问老师,我们公司在2022年做了借:研发支出20w,贷:应付工资20w(没有资本化,也没有费用化),该笔分录想在2023年冲掉,请问是直接红冲吗?还是需要通过以前年度损益调整科目呢?#高新企业#
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金蝶当前会计期间为7月,8.9月起已经做了凭证了,需要删除重做吗#其他行业#
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