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答疑老师:阿米果
主要是按阶段,研究阶段未形成科研成果,支出费用化进期间损益,开发阶段支出资本化,无法区分研究阶段和开发阶段的支出,应当在发生时费用化。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
如果当时开具的是普票 ,可以要求对方退回重新开 , 如果是专票 ,退回部分开具红字发票给对方 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不会的 查看全部回复
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答疑老师:patience
服务已经提供了么 查看全部回复
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其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
意思是产生了职工教育经费是吗 查看全部回复
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您好,可以报销 查看全部回复
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在建工程是行政单位的,建筑方只是建造,建筑方(受托方)支付2万的工程审计费,是后期需要行政单位归还还是是算在工程价款里的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
对 查看全部回复
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1.实际发生成本 借合同履约成本 dai原材料 应付职工薪酬 2.按照合同进度确认收入借合同结算 dai主营业务收入 借主营业务成本 dai合同履约成本 3结算合同价款 借应收账款 dai合同结算 应交税费-应交增值税(销项税额)4实际收到价款 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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社保,B公司税前也不能扣除 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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没有工资单但是已经发工资怎么入账 (银行回单附在后面做账就可以) 查看全部回复
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7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
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具体是什么业务呢 查看全部回复
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无人机属于电子设备,可以按照三年计提折旧,可以预留残值 查看全部回复
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如果取得码头费用的发票是可以计入成本的 查看全部回复
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借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
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记入管理费用-福利费里面 查看全部回复
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公众号:会计宝
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