正在加载...您好,老师,我们公司做国际物流的,供应商开了一张成本票19445.85,然后用美金账户付款给供应商,美金账户付了2735(2735×7.11=19445.85),我成本入账时分录:借:成本 19445.85 贷:应付B. 19445.85, 付款时,美金账户付款我要怎么做分录呢。#其他行业#
浏览:5488 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,老板买了手机,电脑平板啥的给公司员工用,电脑大概5500一台,是做老板个人费用还是固定资产呢?这些设备有的在给我们用用的在他别的公司同事在用。但是票开的我们公司的#服务业#
浏览:8838 收藏
老师 应交税费期末余额应该等于下期应交是增值税和计提的附加印花等,应付职工薪酬期末余额等于计提的职工薪酬,也就是下期应发的工资,对不对老师?2.还有如果表中数不对 可以在本月一次补提吗,(这两个科目)比如以前少提了?#商业#
浏览:5278 收藏
