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答疑老师:Annina老师
专票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
需要看这个款项的定义,如果是投资就入长期投资里面,如果是借款就做其他应收款,签订借款合同 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
收到退回快递费, 借银行存款 借方红字管理费用 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
工会经费需要计提 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 查看全部回复
答疑老师:andy老师
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
折旧一般是当月计提当月 查看全部回复
答疑老师:patience
工资是当月的当月计提,个税在缴纳的时候 借 其他应付款-代扣代缴个税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
原则上不可以 查看全部回复
答疑老师:绾绾
不可以的哦 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不管dai方多还是借方多,最后都是结算到本年利润 查看全部回复
要交 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
你好,请问你们是保险行业? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借库存现金,dai其他应收款- 借其他应收款是收回款项 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
如果你们结账时间是月底可以先暂估 查看全部回复
答疑老师:小小
你之前应该是做借:银行存款 dai:实收资本275万 查看全部回复
公众号:会计宝
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