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答疑老师:patience
是没有报销还是是用现金报销的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
你好,应该是从8月份开始就有收支记录了。营业执照办下来后,做了税务登记,再报税 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
增值税期末结转? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
需要的 查看全部回复
答疑老师:谭老师
借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
直接回冲借:营业税金及附加 查看全部回复
答疑老师:橘子
入账价值是多少呢? 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
应该计入差旅费的 查看全部回复
答疑老师:xinyue
先暂估入账记入原材料科目,收到发票时,红冲之前暂估的凭证。 查看全部回复
答疑老师:操守为重
是的。 查看全部回复
你好,如果你是一般纳税人,对方付过款的分录是对的。如果对方没付款借方是应收账款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
都可以 查看全部回复
如果实际总额报销400元,借费用395.65 应交税费-应交增值税-进项税额4.35 dai银行存款400 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
无票可以据实列支,企业所得税汇算清缴前仍然未能取得发票的需要纳税调整 借:成本/费用科目 dai:应付账款 查看全部回复
请问是建筑工程施工企业吗,是的话计入工程施工合同成本 查看全部回复
加计是不需要财务处理的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
按劳务申报个税 查看全部回复
答疑老师:小小
公众号:会计宝
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