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答疑老师:安叔老师
如果只是代加工,成本就是你发生的一些能耗,人工,辅料等 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
税务uk开出来的就是没有章 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
实际是不是银行支付的? 查看全部回复
答疑老师:许老师
收入确认的时点的收款的时点不一定一致 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
多开的这张已经做账了吗 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Leaf
可以入账 作为固定资产 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
让对方出具一个代付说明 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学不影响你结账 查看全部回复
答疑老师:Afei老师
虚构经济事项、虚假经济合同、虚列费用列支等,原始凭证不真实,财务报表不真实,资产计价不真实等 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
公办幼儿园请使用《政府会计制度》 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
可以。 查看全部回复
如果金额大可以计入无形资产,一般计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要做进项税转出 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
损益类科目都需要结转的 查看全部回复
长期待摊费用确认时 借:长期待摊费用 dai:银行存款 每月计提摊销 借:生产成本/销售费用/管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你上个月已经抵扣了,然后对方又给你开了红字发票,你下月申报的时候做进项税额转出 查看全部回复
你好,你按这个处理 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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