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答疑老师:Icy 何
你原来暂估入账的凭证分录是怎样的就做同样的分录,只是金额改为对应的负数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
你好,没明白你描述的意思 查看全部回复
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答疑老师:高老师
应付职工薪酬包括:职工工资、奖金、津贴和补贴; 职工福利费; 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费; 住房公积金; 工会经费和职工教育经费等。 查看全部回复
答疑老师:绾绾
是的 查看全部回复
答疑老师:小小
收到海关进口关税和增值税的时候,借:应交税费-进口关税 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:木言
主营业务收入或其他业务收入 查看全部回复
答疑老师:谭老师
那内帐就不用管了呀 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果是对方开具专票的话 借:管理费用2618.32 应交税费~应交增值税(进项税额)340.38 dai:银行存款2958.7 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
打款时,都还没入账么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
自持酒店是自营吗?不是租给第三方经营的话,是通过在建核算,后期转固定资产 查看全部回复
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
只有5月一个月的话,那就直接根据发票借:管理费用-房租租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
其他业务收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是不是打错字了,我没看明白什么意思呢 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,不能随意调平,要找出不平的原因,随意增加固定资产,那资产账实是否相符呢。 查看全部回复
咨询费进管理费用,利息进财务费用 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
把错的红字冲了,再做正确的 查看全部回复
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本月金额是的 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
管理费用 查看全部回复
做成多借一dai的分录 查看全部回复
公众号:会计宝
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