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答疑老师:Harry老师
你好,是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
借款时挂往来 借其他应收款 dai银行存款等 满10年不用退还借管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
发放的绩效工资7-9月的时候这部分是否做账了呢? 查看全部回复
你好,一般是货物验收入库的日期 查看全部回复
答疑老师:patience
用于员工培训,进项税额不需要转出,借 管理费用-培训费 dai 原材料 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
启动电源金额大么 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
是的 查看全部回复
分摊的是什么费用?分店的房租?分店的固定资产折旧? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是什么坏账呢 查看全部回复
答疑老师:夏老师
你看应付职工薪酬科目。按dai方发生额计提 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学,你年底返还 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你21年摊销了费用的,汇算清缴前收到发票都可以在21年扣除 查看全部回复
你这上面有生产的制造业 查看全部回复
答疑老师:李可可
公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
如果是在一年内摊销计入预付账款,借 预付账款 dai 银行存款等,然后按月摊销借 管理费用-维修费 dai 预付账款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
应该还有一个政府非税收入的收据,凭收据和缴费单可以正常入账 查看全部回复
车辆的差额是指什么 查看全部回复
公众号:会计宝
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