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答疑老师:孙老师
可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
预借的时候还没有发票,不能入费用,等报销的时候按发票做相关费用,冲其他应收款 查看全部回复
需要 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
答疑老师:小小
答疑老师:易老师
1年内,12月31日前 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你家是店铺经营吗 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
答疑老师:小黑
按照60报销入账即可 查看全部回复
答疑老师:小米
如果确实没有发生应税行为,当然可以零申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费一应交增值税 相关费用 借固定资产清理 dai银行存款 固定资产清理余额转入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 是货架吗、 查看全部回复
答疑老师:甘老师
租户就是加盟商吗 查看全部回复
对 查看全部回复
品种法就可以了 查看全部回复
答疑老师:patience
是收到发票了,但是没有银行付款凭证么,这个你先弄清楚是不是现金支付的 查看全部回复
会计账务上不会有风险 查看全部回复
调整以前年度的损益 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
最好是打到公户,但是要是真实业务,也没啥问题 查看全部回复
公众号:会计宝
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