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答疑老师:patience
合同履约成本或工程施工 查看全部回复
问答已结束!
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可以的 查看全部回复
答疑老师:许老师
先挂账应付职工薪酬,支付时冲掉即可 查看全部回复
答疑老师:谭老师
计提就是按照权责发生制,已经发生了但没有付款已没有开发票来,月底要计提 查看全部回复
答疑老师:高老师
建议由对方修复设备,把设备修复完好就好 查看全部回复
你好,有什么做什么,支付的工资水电费等 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
还没有开发票的话,借 预付账款 6600 dai 银行存款 6600 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,这个差额用财务费用-汇兑损益来调整就可以 查看全部回复
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
答疑老师:wam
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学,可以通过反结账,调整到去年12月份 查看全部回复
可以的。计入招待费 查看全部回复
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答疑老师:清岚
一般是增值税、附加税。印花税、企业所得税、个人所得税等 查看全部回复
你好,计入库存商品。后期实现销售了,再确认主营业务收入,结转主营业务成本 查看全部回复
只是付款,没有收到发票;收到发票时借方根据发票信息入帐dai方是其他应收款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
有的 查看全部回复
当然走对公账户,不过也有很多走私人账户的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果是属于公司的正常业务,都需要做的 查看全部回复
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借 库存商品等 应交税费-应交增值税进项 dai银行存款等 查看全部回复
公众号:会计宝
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