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答疑老师:厚积薄发
增量留底吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
借︰银行存款, dai︰其他收益,或营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计入 查看全部回复
需要,账务错误要及时调整 查看全部回复
答疑老师:冯冯
161-33+45-4=169 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以通过未分配利润来调整 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
B公司收到汽车,借:库存商品 dai:应收账款 销售的时候借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
答疑老师:李可可
记到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:木言
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
答疑老师:许老师
付款做在7月30号,借:预付账款或应付账款 dai:银行存款 收到发票时,借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:预付账款或应付账款 查看全部回复
答疑老师:patience
是商贸型企业么 查看全部回复
建设期发生的检测服务费还未真正形成无形资产 查看全部回复
不行,要一起开在发票上 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
需要看下应收哪里的金额是什么原因 查看全部回复
别人开票给你,借材料/成本/费用,dai应付账款 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你好 毛利就是本期确认的收入减去本期结转的成本? 本期的收入等于合同价款乘以工程进度? 查看全部回复
答疑老师:夏老师
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
把上个月的分录用负数冲回,然后按照发票的金额重新再记 查看全部回复
是的,同学 查看全部回复
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