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答疑老师:patience
就按实际的业务活动正常入账,销售时,借 其他应收款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 支出时如果不考虑税费,借 相关成本费用 dai 其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
①收取租金时,借:银行存款 dai:其他业务收入 dai:销项税额;②计提折旧时,借:其他业务成本 dai:累计折旧 查看全部回复
答疑老师:孙老师
是的,月底需要结转一下 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
后期会开发票吗 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
年末要将本年利润结转到利润分配未分配利润中 查看全部回复
答疑老师:清岚
您如果是真实的销售业务,确定不开票的话可以做未开票收入进行申报 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个你们双方就应收账款分别核对一下就行了,双方的数字分别核对一下 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
记到管理费用,二级科目你自己设置就好 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
账上计入什么科目呢 查看全部回复
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是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好 执行什么准则 金额可大 查看全部回复
是的 查看全部回复
企业内部食堂? 查看全部回复
借款,发放工资、报销 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,如果确认是收入,不管是否开具发票,均需确认收入的,这是税务规定。 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
付空调安装费 查看全部回复
退的是哪一年度的呢? 查看全部回复
公众号:会计宝
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