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答疑老师:安叔老师
一般企业在注销的时候,如果还有库存的,最好先作销售处理呀 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
跨月的不能直接作废,只能开具红字发票 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
具体什么钱呢 查看全部回复
答疑老师:夏老师
进口增值税和进口关税会计分录如下: 借:库存商品或原材料(采购价+关税等) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你们这个是用来卖的吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
等于说13个月的物业费收入是10000 查看全部回复
可以 查看全部回复
如果报销业务是为了公司经营,可以的 查看全部回复
能入账,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
不可以,全额入账 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
从实际计算租金月份开始摊销 查看全部回复
答疑老师:孙老师
1。固定资产转入清理 借:固定资产清理(固定资产净值) 借:累计折旧 dai:固定资产(固定资产原值) 2。支付的清理费用及有关税金 借:固定资产清理 dai:现金或银行存款 3。出售固定资产取得的收入 借:现金或银行存款 dai:固定资产清理 4。清理结束,当固定资产清理余额在借方时 借:营业外支出 dai:固定资产清理 当固定资产清理余额在dai方时 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:小小
借,现金,dai,营业外收入 查看全部回复
答疑老师:冯冯
借:根据员工所属部门,计入相应的成本费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以开票在处理 查看全部回复
答疑老师:清岚
您的意思是您把100的货都给客户了,但是客户只给40的款是吗 查看全部回复
需要打印 查看全部回复
答疑老师:venus老师
通过下面方法下载微信账单 查看全部回复
代扣时候 借其他应收款 dai银行存款 收回时候 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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