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答疑老师:王苗苗老师
如果没有前期账套数据,要一份科目余额表,把科目余额的余额做为期初数据 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
一般情况是 借 库存商品/管理费用 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:管理费用-劳保费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
红冲这笔分录就好,摘要注明年月日及凭证号 查看全部回复
答疑老师:夏老师
其它应付 查看全部回复
答疑老师:木言
这个分录单个企业中应该是不存在的。但合并报表是有可能存在的,这个要结合上下文资料看的 查看全部回复
答疑老师:venus老师
固定资产减少处理表 查看全部回复
可以以借款的方式转给法人。短期偿还回来 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,你们是企业吗?预存了电费是吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
没有发票,即使入账没办法折旧 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般冲红的发票都是跨月的 查看全部回复
计入管理费用就好 查看全部回复
答疑老师:杨老师
对 查看全部回复
答疑老师:patience
缴纳时 借其他应收款 dai银行存款 如果是从工资里扣除的话,借应付职工薪酬 dai 其他应收款 银行存款 严格来说,公积金公司也应该承担一部分 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
正常业务处理,无票部分不得税前扣除 查看全部回复
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。税率为百分之二十 查看全部回复
要的,内账是根据真实的业务做账,已开发票也要做账的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
加计递减后是交税还是退税? 查看全部回复
答疑老师:刘老师
采购入库单 查看全部回复
公众号:会计宝
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