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答疑老师:甘老师
没有发票的暂时计入预付款项,待取得发票后再:借管理费用等,dai:预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
收到发票款未付借方根据发票信息入帐dai方记应付帐款等;货到票未到属于暂估入库,如果是材料 月底借原材料 dai应付帐款,次月初红冲,收到发票再根据发票信息入帐 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,改报表是改去年汇缴的,以及今年报表的年初数 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
借:银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入(不是主业的情况下) 应交税费~应交增值税 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
统一按时间的先后顺序来入账。 查看全部回复
答疑老师:张老师
可以的 查看全部回复
是汽车销售公司吗? 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
发生费用可以收发票 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
税法规定 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是的,查账征收需要做账的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
可以 查看全部回复
答疑老师:微尘
是买期货吗 查看全部回复
答疑老师:Yan
是的 查看全部回复
答疑老师:小黑
算 查看全部回复
材料费用专票不含税,普票含税 查看全部回复
残疾人保障金的工资总额要包含奖金 查看全部回复
你是收押金方还是付押金方? 查看全部回复
你好,去年没有暂估入帐吧 查看全部回复
公众号:会计宝
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