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答疑老师:王苗苗老师
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
那你做账冲以前的其他应付就不能带明细,直接冲其他应付款 查看全部回复
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
首先分析这个挂账金额是怎么形成的 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
管理费用-差旅费 查看全部回复
答疑老师:甘老师
押金应该是500元对吗 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
每日的账务处理,月末的对账工作: 月末计提各项费用,编制会计报表:资产负债表与利润表; 纳税申报: 整理归档资料: 打印整理会计凭证、装订凭证; 查看全部回复
你们是卖消防栓吗? 查看全部回复
答疑老师:小小
发票还没来吗 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
开票根据合同开票 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,可以的,可以暂时不做账 查看全部回复
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意思是原来的土地使用权处置了一部分,然后又重新买了一部分 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
不是很明白你的意思,期初不影响做账,做账做的是发生额 查看全部回复
借:应收票据 dai:银行存款 查看全部回复
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
可以作为成本入账 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果实际经营地址变化了,需要变更的,没事的 查看全部回复
是没找到银行交易记录么 查看全部回复
你是什么企业,是工业企业么 查看全部回复
公众号:会计宝
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