正在加载...老师,你好!我想问一下,就是我们公司是培训学校,从外面找了兼职老师来讲课,现在是约定支付老师课时费3000元,然后老师代开劳务发票,涉及增值税29.07元,城建税1.04元,个人所得税434.06元,涉及的税费也是由购买方承担,那税费是入成本费用还是是计入营业外支出,会计分录怎么写#服务业#
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7月可以抵扣的进项税被对方红字转出了,十月扣税提示转出了进项税117,但是这笔主营业务成本的进项税是可以被抵扣的。后期要让对方重新开具发票抵扣,所以十月份的账务处理应该怎么写#房地产#
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我们公司是每月月末发工资,之前会计是本月做上个月的工资表扣的是上上个月的个税。例如12月做11月的工资表扣10月的个税。因为理解错了我就做成了工资表扣个税扣的是本月期初的个税,也就是11月工资表扣的12月的个税。请问这个怎么办,需要调整吗?#运输业#
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就是生产型企业平常不办领料、退料手续,直接就拿着用了,这样咋核算成本呀#其他行业#
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我公司是小规模纳税人,采用小企业会计准则,汇算清缴计提所得税的分录应该怎么做?#房地产#
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老师请问收到1—4月份的水费发票怎么做账分录怎么写#工业制造#
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