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答疑老师:Annina老师
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
公司自用进固定资产 送客户进招待费用 奖励员工进福利费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
不能 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
答疑老师:patience
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
销项-进项+转出-留抵 查看全部回复
你们是公司还是个体? 查看全部回复
答疑老师:许老师
先将固定资产账面价值转到固定资产清理,然后再按照销售处理 查看全部回复
有附件的业务才需要附原始凭证 查看全部回复
答疑老师:甘老师
工程施工 查看全部回复
答疑老师:木言
必须要发票的,并且要代扣代缴劳务个税 查看全部回复
不用 查看全部回复
答疑老师:绾绾
是不能抵扣的发票要转出吗 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
原分录怎么做的? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
6月时客户还没付款么 查看全部回复
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答疑老师:wam
任意公积金股东大会决定。 查看全部回复
有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题。如果确定不用支付款项了,计入营业外收入 查看全部回复
从会计实质重于形式的角度,母公司对子公司的捐赠不能视为真的捐赠,而应该视同投资行为。 查看全部回复
公众号:会计宝
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