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答疑老师:安叔老师
在支付房租的时候,冲减该费用,交纳消防罚款可以先计入应付账款-房租 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个大额这个销售相关就是成本,其他的是费用 查看全部回复
答疑老师:wam
留抵退税包括费用、存货、固定资产等的采购形成的进项留抵。也就是存货仅是其中之一 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
主要交接会计凭证,会计报表。会计账本未办理完的事项,各种相关密码等。 查看全部回复
答疑老师:许老师
调整到营业外收入或营业外支出 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,这个是要区分情况入账的,要看法人打的这笔款用途是什么,如果备注是资本金,那分录就要做实收资本,如果是借给公司的钱,那就挂在其他应付款~法人上面就好了,等公司有钱了再还给法人平账 查看全部回复
答疑老师:高老师
增值税税率是多少? 查看全部回复
答疑老师:清岚
公司借款:借银行存款 dai短期借款 等 存入法人私户 借:其他应收款 等 dai:银行存款 法人转入公户 借:银行存款 dai:其他应收款等 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:patience
没有发票按实际支出入账,可以正常计提折旧,但是汇算的时候,计提的折旧要调出 查看全部回复
答疑老师:孙老师
是的,月底需要结转一下 查看全部回复
如果已经结转到未交增值税 借银行存款 dai应交税费-未交增值税,如果没结转到未交增值税,收到退税借银行存款 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额(买家*扣除率) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
进项税多计的原因是什么? 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学计提 借:管理费用——工资 dai:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保/公积金 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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实际支付金额是多少 查看全部回复
可以作为给对方的现金折扣处理 查看全部回复
上个月的工资计入到上个月的成本或费用 查看全部回复
可以红冲的,一般不会有风险。跨月了就正常红冲就好了,但是这个月报税的增值税会多申报 查看全部回复
公众号:会计宝
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