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答疑老师:patience
业务量多的,收入可以按月记到一个凭证上。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
您好,员工的做福利费,客人的做成本。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
没有做帐的原因是什么呢? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
对 查看全部回复
答疑老师:高老师
建议计提 借:税费及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:张老师
购买的时候 借:管理费用 dai:银行存款 抵减的时候 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
答疑老师:venus老师
年终奖是按年来的 查看全部回复
可以先按提示进行操作 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,分录是对的哦,没有问题哈 查看全部回复
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如果变更前销项不是很多,可以 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
想要数据准确,把之前的账务补记,以21年8月底的期末数作为账套的初始数据 查看全部回复
答疑老师:杨老师
直接进销售费用就可以了 查看全部回复
答疑老师:许老师
摊余价值=周转房原值-已经计提的周转房摊销 查看全部回复
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冲之前计入的科目,可以借方负数 查看全部回复
答疑老师:易老师
借应付帐款暂估dai利润分配未分配利润,汇算清缴调增 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你好 可以入在今天 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
这个月要计提的,固定资产当月减少的当月仍计提 查看全部回复
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答疑老师:李可可
为什么少支付呢 查看全部回复
采用的什么会计制度 查看全部回复
公众号:会计宝
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