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答疑老师:杨老师
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
客户你们发货的还没付钱你们记入应付账款 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果是需要进行加工之后售卖,计入原材料 查看全部回复
答疑老师:谭老师
相当于老板借款给公司? 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果变更前销项不是很多,可以 查看全部回复
子公司购买母公司货物属于关联交易 查看全部回复
将买价平均分摊到商品里面 查看全部回复
可以呀 查看全部回复
发票不跨月可以直接作废,跨月要开红字发票红冲 查看全部回复
先联系客户,看能否重新开 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
做固定资产清理 查看全部回复
答疑老师:易老师
要更正一致 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不用 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
供应商赠送的商品在进货发票上没有体现出来,借 库存商品 dai 营业外收入 再赠送给客户的时候建议开在同一张发票上并体现出来,然后再加一行折扣额,这样的话赠送的商品不会再另外核算增值税。 查看全部回复
计入固定资产 查看全部回复
答疑老师:清岚
是的 查看全部回复
属于公司员工和费用就正常计提发放和申报 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
上个月多扣的余额在其他应收(应付)款里面,本月补发 借:其他应收(应付)款 dai:银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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