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答疑老师:甘老师
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
包装物退回的话,可以先不出库;如果后期包装物损坏,押金不在退的话,出库转其他营业成本 查看全部回复
答疑老师:高老师
补贴是谁退回? 查看全部回复
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可以低价变卖 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
行政事业单位会计制度,账面做财政拨款结转进行调整 查看全部回复
借:其他应收款 dai:银行存款 下月收到退款做相反分录就好 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务 查看全部回复
你好,根据发票信息 借:管理费用/销售费用/制造费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:预收帐款 查看全部回复
答疑老师:patience
借 固定资产清理 累计折旧8112094.41 dai 固定资产 查看全部回复
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那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
个税一般不需要计提 查看全部回复
答疑老师:wam
达到公司固定资产认定标准的,会计上继续在固定资产核定,税收一次性扣除,税收按原值一次性 查看全部回复
你的备用金可以借其他应收款-** 5000 dai银行存款5000 正常报销借管理费用或者主营业务成本 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:小小
可以作为成本入账 查看全部回复
答疑老师:清岚
先挂应收款往来科目 查看全部回复
不是,营业成本是根据你实际结转的成本 查看全部回复
借 预付账款 dai银行存款 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:易老师
分录就是统一一起的金额 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可记入低值易耗品,使用转入工程成本 查看全部回复
公众号:会计宝
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