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答疑老师:杨老师.
借:以前年度损益调整,dai:应交税费-应交土地使用税;借:应交税费-应交土地使用税,dai:银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
按照上月暂估做负数就行了,再按照发票做账 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
C公司只需要变更股东,做实收资本变更即可 查看全部回复
登录广东电子税务局 查看全部回复
答疑老师:patience
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
答疑老师:杨老师
原则上是需要的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
开票未发货,可以计入借发出商品,dai应交税费 主营业务收入 查看全部回复
社保一家付,就是说明你们的员工都在一家公司,社保就是支付的那家公司做。跟不支付的那家公司没有关系 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
年终具体看谁欠谁的,进行调整 查看全部回复
答疑老师:venus老师
计入事业支出或其他支出科目 查看全部回复
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这么做没问题 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
折旧方法是那种 查看全部回复
重置成本是计算税金扣除成本用的,不用单独入账 查看全部回复
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
电建帮付的款相当于是还款给你们吗?还是说后面你们需要再付给电建 查看全部回复
公众号:会计宝
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