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答疑老师:Annina老师
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问答已结束!
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答疑老师:张老师
借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
先计入老板借款,后期如果老板拿发票来报销可以计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
购入材料 借:工程物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 领用材料安装 借:合同履约成本-工程施工-材料费 dai:工程物资 人工 借:合同履约成本-工程施工-人工费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1、补提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税金-所得税 2、结转以前年度损益 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 3、补交时 借:应交税金-所得税 dai:银行存款 三、滞纳金及罚款 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
正常的往来基本没什么问题 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是企业所得税 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
计提时 借应交税费-增值税加计扣除 dai其他收益或营业外收入 查看全部回复
计入委托加工物资,后附一些原材料的清单,对方的加工费清单, 查看全部回复
答疑老师:微尘
您说的是哪个,能描述的具体些吗 查看全部回复
答疑老师:李可可
增值税一般不需要计提 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
跨年了么 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
一般不比对 但是如果太离谱不行超过公司车辆的汽油费 如果是领导或者员工车辆 建议签订租车协议 去税务局代开租赁发票 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
非同一控股下认公允价 查看全部回复
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直接做库存商品科目 查看全部回复
答疑老师:许老师
8千计入其他应付款,2千计入主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:清岚
应该是你的支付宝账户余额 查看全部回复
你把红字发票后两联给到对方入账 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以入账,但是企业所得税前如果取不得符合条件的扣除凭证,需要纳税调增 查看全部回复
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