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答疑老师:wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
6月建账,期初数据按5月的科目余额表填 查看全部回复
答疑老师:清岚
如果费用都是通过其他应付款核算,且金额没有错误,那就是根据其他应付款的dai方累计减去非经营用的款项 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
借:管理费用 5100 dai:原材料5000 应付职工薪酬100 查看全部回复
答疑老师:高老师
暂估是货到票未到月底暂估入帐,次月初要红冲暂估的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:许老师
计提补缴企业所得税时,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以上个月更正申报,按准确的来 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
肯定是哪里做错了 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
调账还是调报表? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
都可以 查看全部回复
要入库的 查看全部回复
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一般是百分之 查看全部回复
收到发票了吗 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 应从有业务时的10月份开始建账。 查看全部回复
如果完工入库的产成品全部销售了,两个相等 查看全部回复
是公司抬头么,是的话可以 查看全部回复
可以描述更具体一些吗 查看全部回复
公众号:会计宝
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